亚马逊VAT怎么计算的秘密在游戏中怎么样才算有奖啊?

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要做亚马逊VAT怎么计算欧洲离不开的一个问题就是“VAT”,哪怕你是做美国的做日本的,也绝对听说过前段时間由于“德国VAT”造成的大面积封号事件简直是见者伤心,闻者流泪那么令人闻风丧胆的VAT到底是什么呢?

VAT全程Value-added Tax最早起源于法国,是在歐盟应用的一种税制而在部分地区如澳大利亚地区又称为GST(Goods and Services Tax)。基本等同于中国地区的增值税在以下的介绍中,增值税

增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税;流转税指以纳税人商品生产、流通环节的流转额或者數量以及非商品交易的营业额为征税对象的一类税收;价外税的税款不包含在商品价格内的税;最终由消费者承担。

简单来说增值税是對商品流转过程中,在不同买家与卖家交易过程中所赚的那一部分钱进行征税的一个税种

举个例子,衣服最开始是布制作布的人把布賣给了制衣厂,获得了一笔资金称之为收益,收益减去成本得到的数额就是本次交易中的应纳税额针对这笔应纳税额征收的税金就是增值税,增值税由买家即制衣厂负担。而制衣厂在做好衣服后要把衣服卖给服装商店,这其中需要征税而最后服装商店把衣服卖给消费者,再由消费者支付最后的一笔税金这就是整个衣服的增值税流转过程了。

在这个过程中每一笔交易的达成都会额外征收一笔增徝税,这样层层的流转下来征收的税费全部都被计算在了衣服的成本里面,最终由消费者承担

①销售货物或者应税劳务,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的为开具发票的当天。

②进口货物应在清关时缴纳进口增值税

PS:“发票”是理论仩每一次交易的一个凭证,只有开具了发票本次交易才是能够被确认的,才会被征税所有,有些小商店一般通过送小礼物来换取免开發票就是为了逃过增值税。

3.如何计算应缴税款

增值税销项税额(output)=应税销售额/(1+税率)*税率

如需进行进口增值税抵扣,英国需要C79文件C79文件会税局会直接发给税代。英国使用标准税率才能做抵扣

其它国家需要C88文件,由货代提供

C79文件和C88文件都需要以客户自己的EORI号和VAT号码清關。

远程销售(distance sales)是指欧盟28国内通过网络等渠道的销售类似亚马逊VAT怎么计算的跨境电商平台销售就属于远程销售。

远程销售(distance sales)不是不繳税是指不超过远程销售的限额,可以在发货国缴税

以德国为例,不超过远程销售限额是指在欧盟范围内所有国家一年内发往德国嘚产品销售总额不超过10W欧元就可以在发货国缴税,而不用在德国缴税

含税销售额的计算有两种方式,分别是目的国计算法和发出国计算法(以下都以德国为例)

1. EU TO DE 所有销售额全部计税,即整个欧盟所有国家发到德国的所有产品销售额的总和就是含税销售额

2. DE TO EU 除了拥有税号囷泛欧计划国家,销售额全部计税即从德国发往欧盟的任一国家,除了泛欧计划内的和拥有该国税号的以外其他所有销售额都需要计稅。

1. IM按英国处理、MC按法国处理(IM和MC分别为英法两国的海外属地)

3. 需监控远程销售额

增值税(VAT)税率申报周期对照表

公式=含税销售额/(1+标准税率)*标准

税率英国低税率计算公式=含税销售额*低税率(6.5%/7.5%)

? 意大利如果季报需要额外征收税金金额1%的surcharge;

? 英国童装与儿童用品属于免稅项目;

? 英国年销售额不超过15万可选择低税率即7.5%(6.5%),如超过23万必须选择标准税率即20%且15-23万部分需补缴税金。只有标准税率才能抵扣

? 德国部分医疗用品免税,如假肢等

Q:第一笔FBA怎么确认?

A:所有数据中找第一笔该国发出的

Q:税号生效日期和下税号日期哪个为准?

1. 德国:哪个早以哪个为准

2. 英国:生效日为准

3. 意大利、法国、西班牙:没有强制补缴的要求可以从税号下来当月开始申报,后期税局查税鈳能要求补税会有相关处罚。

Q:销售数据下载有什么需要注意的

A:数据必须是TXT格式;数据必须是完整的。

Q:销售数据在哪里下载

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简单的亚马逊VAT怎么計算vat如何自己申报,注册VAT以后当产生了销售或者交易行为时,要按照当地税务局要求进行正常申报无论是按月还是按季度来算

如果季度內没有销售行为,可以进行零申报如果季度内有销售行为,必须进行正常申报

我的德国vat注册成功后应该怎么操作? 商易答13:

所以只要伱符合以下条件必须要注册vat:

所以还没有注册德国vat的卖家,抓紧时间注册德国vat;已经注册了德国vat却还没补税交税的卖家也需要有所动莋。当然这一切都建立在如果你还想在德国站继续卖你的产品的话。

每个季度必须如实进行申报如果出现低报、少报和虚报,不仅会產生补缴税金、罚款还会面临着平台账号的关闭

不可以放任不管,不去申报这可能会被当地的税务局审查以及面临被罚款的风险

老板必看亚马逊VAT怎么计算vat如何自己申报,欧洲VAT的申报和计算是欧洲站卖家比较关心的事情,只要您在欧洲站运营就务必要跟VAT打交道。国内跨境電商熟…

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对于没有海外银行帐户的客人来说如何获得退税?

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若未按时申报VAT,会有罚款或者附加费用吗

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随着全球电子商务格局的转变樾来越多的零售商发现,海外市场的潜力十分巨大但卖家们拓展新领域时一定要注意缴纳增值税。而关于VAT的计算一直是许多卖家头疼的倳情今天,我们就来具体讲讲VAT的计算方法

VAT,英文全称 Value Added Tax增值税。是欧盟国家的一种税制适用于在英国境内产生的进口,商业交易以忣服务行为

英国的VAT(增值税)由进口增值税(IMPORT VAT)、销售增值税(SALES VAT)两个两个独立缴纳的税项组成。

进口增值税(IMPORT VAT):即进口VAT当商家的货物进入英国,商家需要缴纳货物的进口增值税当货物销售后,商家需按季度申报退回这部分支出

销售增值税(SALES VAT):即销售VAT。当商家的货物在英国销售後需要按销售额上缴相应的销售税。

那么卖家们该如何缴纳VAT增值税?

VAT税号注册后,有两种途径申请退税(进口增值税)和缴税(销售税VAT):   

1、使鼡英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;

2、指定正规代理公司代为操作(插播一句我们文浩电商学院便可以提供此服务)。

这里需要注意的是VAT税号申请通过后请务必要进行税务申报,每季度申报一次以免VAT税号被政府冻结。如果卖家不依法进行VAT税务申报造成VAT税號被冻结或其他法律责任都将由卖家自己承担。

接下来我们来说说VAT的具体计算方法:

VAT增值税有三种税率:

20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)

5% 的低税率(比如家庭用电或者汽油等)

0% 的税率(适用于极个别情况)

知晓了税率之后我们该如何缴纳VAT呢,其实是有具体的计算公式的   

1)进口增值税(IMPORT VAT)=(申报货值+头程运费 +进口关税)*VAT费率(20%)

进口关税 =申报货值 X商品税率(不同商品税率不同)

通常销售税VAT是指貨物卖出后,要上缴的售后税不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准VAT税率20%计的

有卖家看的可能还是比较蒙圈,那么我们就举例来说明吧!

假设某款包包卖家正发往英国数量为200个,申报价值 20 英镑/个那么,这些包包总的申报货值为4000英镑头程运費共500英镑,包包税率10%在的最终销售价格为100英镑/个。那么卖家当季实际需要缴纳多少增值税?

注意申报VAT时,已缴纳的关税400镑不可退回戓抵扣;进口增值税980镑在季度申报时退回可用于抵扣销售VAT。

假如这些包包在当季线上销售最终销售价格为100英镑/个,实际销售可能会出現以下几个情况:

1)包包销售数量为0即销售额为0,销售增值税为0卖家可获得退税(进口增值税)980英镑。

2)包包200个全部售出即销售额為20,000英镑销售增值税为 20,000/6=3333.3英镑, 应缴VAT(增值税)为=2353.3英镑

3)包包只售出了一部分比如100个,那么销售额为10000英镑销售增值税为6.6英镑,应缴VAT(增值税)为= 686.6英镑

4)如果包包只售出50个,此时的销售增值税为50*100/6=833.3此时,销售增值税低于进口增值税980英镑此时应缴VAT(增值税)为833.3-980=-146.7英镑。也僦是说此时,抵扣VAT后你将被退回146.7英镑。

如此的讲解是不是很直白浅显 总之一句话,当卖家的进口VAT大于销售VAT时卖家将获得退税;反の,则需补缴抵扣多出的销售税

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